4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
21
Data de Lançamento: 14/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
207,89
462
44/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO DA VIG. |
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
207,89
1,0000
207,89
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
395,55
191
218/002-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE 2014 - |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
395,55
1,0000
395,55
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
704,08
191
219/002-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MANUTENÇÃO DO |
CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
704,08
1,0000
704,08
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
1.002,21
64
288/006-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.002,21
SV
0,0700
15.000,00
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/006-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. C/C |
624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/006-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.405,93
71
429/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
1.405,93
1,0000
1.405,93
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6,28
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/021-2015
6,28
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
6,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
1.998,76
131
432/022-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.998,76
1,0000
1.998,76
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/006-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.465,65
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
7.465,65
131
441/007-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA JULHO/2015 - |
C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
7.465,65
1,0000
7.465,65
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/006-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
21
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/007-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
260,73
51
488/013-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
260,73
1,0000
260,73
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.583,03
51
488/014-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO |
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.583,03
1,0000
1.583,03
85,12
5437/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
489/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM |
O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - SEC. DE SAÚDE - INFRAÇÃO A1-454307-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.405,93
51
489/019-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.405,93
1,0000
1.405,93
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
345,59
51
489/020-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
345,59
1,0000
345,59
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.405,92
103
500/010-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.405,92
1,0000
1.405,92
198.158,54
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
198.158,54
351120200
O
0,00
5812
543/000-2015
198.158,54
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERENCIA 14/07/2015
198.158,54
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/005-2015
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
81,12
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/012-2015
81,12
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
81,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.711,00
766
609/014-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
1.711,00
1,0000
1.711,00
544,86
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
544,86
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/022-2015
544,86
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
544,86
1,0000
161,04
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
0,00
161,04
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/023-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
21
161,04
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
161,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
294,80
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/008-2015
294,80
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
294,80
1,0000
81,12
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/039-2015
81,12
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
81,12
1,0000
81,48
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
81,48
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/040-2015
81,48
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
81,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
441,76
191
892/006-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
441,76
1,0000
441,76
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
110,30
191
895/006-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
110,30
1,0000
110,30
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
110,30
191
895/007-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
110,30
1,0000
110,30
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
124,36
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/004-2015
124,36
1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
124,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
392,80
433
1007/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
392,80
1,0000
392,80
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.874,66
278
1014/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.874,66
1,0000
1.874,66
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
100,78
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/018-2015
100,78
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
100,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
224,88
351
1020/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
224,88
1,0000
224,88
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.949,42
323
1026/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.949,42
1,0000
6.949,42
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
4,28
462
1027/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
4,28
1,0000
4,28
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
180,96
462
1028/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
180,96
1,0000
180,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
173,09
462
1029/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
173,09
1,0000
173,09
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
18.800,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/003-2015
18.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
4.220,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/003-2015
4.220,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.220,00
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/005-2015
859,63
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
179,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
1321/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/005-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
667
1498/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-88.141,08
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1622/000-2015 - 01
-88.141,08
1 - Anulação da Nota nº 1622/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL
-88.141,08
1,0000
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-12.206,48
108
1622/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1622/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-12.206,48
1,0000
-12.206,48
0,00
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-19.072,21
108
1622/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1622/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-19.072,21
1,0000
-19.072,21
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/004-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MONICA NOGUEIRA LIMA ME
-600,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.144.061/0001-71
0,00
84
1684/000-2015 - 01
-600,00
1 - Anulação da Nota nº 1684/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-600,00
1,0000
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
500,78
652
1686/003-2015
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do |
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - ESTIMATIVA |
DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - |
500,78
SV
0,1000
5.040,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
21
ASSISTÊNCIA - REF. 12/06 A 08/07 - ASSISTÊNCIA |
107,40
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
1697/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/004-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
600,00
%
1,3900
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
152.360,84
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
152.360,84
131
1924/005-2015
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNHO/2015 - C/C 111-0 CEF - |
FINANÇAS |
152.360,84
1,0000
152.360,84
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/003-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
134,80
1,0000
134,80
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
121,72
68
2016/002-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
FINANÇAS |
121,72
UN
17,0000
7,16
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/005-2015
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despesas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - PERÍODO DE 02/07 A 29/07 - |
ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
396,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
2
2998/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - |
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
396,00
FR
150,0000
119,60
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - |
SAÚDE |
119,60
LT
41,0000
457,56
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
3366/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624023-0 CEF - |
SAÚDE |
457,56
LT
156,8600
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.628,26
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/000-2015 - 01
-1.628,26
1 - Anulação da Nota nº 3376/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-1.628,26
1,0000
310,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
310,72
LT
106,5200
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/032-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
1.161,59
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.161,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/033-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.161,59
%
0,6600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
64
3399/038-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,3300
1.755,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
21
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
64
3399/039-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
%
0,6300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/040-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
903,46
64
3399/041-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
903,46
%
0,5100
1.755,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-4.131,19
-4.131,19
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
3803/000-2015 - 01
-4.131,19
1 - Anulação da Nota nº 3803/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-4.131,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-2.208,69
-2.208,69
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
3804/000-2015 - 01
-2.208,69
1 - Anulação da Nota nº 3804/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-2.208,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.189,46
-1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3806/000-2015 - 01
-1.189,46
1 - Anulação da Nota nº 3806/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-1.189,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-10.935,15
-10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3809/000-2015 - 01
-10.935,15
1 - Anulação da Nota nº 3809/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-10.935,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-6.713,64
-6.713,64
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
3812/000-2015 - 01
-6.713,64
1 - Anulação da Nota nº 3812/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-6.713,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-4.901,64
-4.901,64
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3885/000-2015 - 01
-4.901,64
1 - Anulação da Nota nº 3885/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-4.901,64
1,0000
21.142,87
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/007-2015
21.142,87
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.142,87
1,0000
2.986,48
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/007-2015
2.986,48
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 07/2015 - BB C/C |
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.986,48
1,0000
56.036,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/008-2015
56.036,39
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
56.036,39
1,0000
3.202,75
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/007-2015
3.202,75
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 07/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.202,75
1,0000
71,60
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/002-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E |
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO |
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
71,60
UN
10,0000
81,50
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
647
4175/000-2015
1,63
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com |
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e |
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
81,50
UN
50,0000
193,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
647
4176/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
21
1,93
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por |
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada |
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, |
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
193,00
PCT
100,0000
0,00
1096/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL |
SOCIEDADE SI |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
66.851.577/0001-15
9.964,54
413
4200/002-2015
1 - SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL
4.423,38
SV
39,0000
113,42
2 - SERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
5.541,16
SV
38,0000
145,82
629,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
4225/000-2015
1,17
1 - PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - HEALER FIX
11,70
UN
10,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
15,00
3 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
120,00
UN
8,0000
5,40
4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4 - VIQUA
27,00
UN
5,0000
16,83
5 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
168,30
UN
10,0000
16,50
6 - TORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - VIQUA
49,50
UN
3,0000
18,12
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
181,20
UN
10,0000
1,56
8 - VALVULA LAVATORIO S/ LADRAO - ARTPLAS
15,60
UN
10,0000
12,00
9 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 - HIGIBAN
24,00
UN
2,0000
5,30
10 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - FABRINOX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES |
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
21,20
UN
4,0000
40,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
4329/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. (RODIZIOS DE PNEUS) - PARA MANUTENÇÃO DO FURGÃO FRM 4136 DE USO DO VIVA |
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 40,00 - ASSISTÊNCIA |
40,00
HR
0,8000
504,40
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
143
4420/000-2015
1,30
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2 |
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO |
504,40
UN
388,0000
132,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
4455/000-2015
2,65
1 - Talões ''Requisição de Combustível - "Secretaria Municipal de Assistência Desenvolvimento Social e |
Economia Solidária", 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel |
Jornal (1x0 cor), f final: 10,5x15,5 cm. Acabamento, com 1picote, grampeado, colado, numerado com 1 |
numerador, incluindo arte final. - CONTROLE DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
132,50
BLC
50,0000
230,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
285
4483/000-2015
230,00
1 - PARAFUSADEIRA 3.6V À BATERIA BIVOLT 3 POSIÇÕES. Baterria: 2,4V; Características: 3 Posições de |
ângulo; Velocidade RPM: 150RPM; Ponteira: 20 Pontas (Phillips/Fenda/Quadrada/Torx); Garantia: 12 meses. - |
BLACKDECKER / BD7260BR - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.433,73
731
4494/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
1.433,73
1,0000
1.433,73
196,00
3136/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
76
4499/000-2015
98,00
1 - LEITOR INTELIGENTE DE CARTÃO - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E |
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
196,00
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-3.499,07
-3.499,07
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
4515/000-2015 - 01
-3.499,07
1 - Anulação da Nota nº 4515/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-3.499,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
21
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-2.268,36
-2.268,36
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
4517/000-2015 - 01
-2.268,36
1 - Anulação da Nota nº 4517/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-2.268,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.174,36
-1.174,36
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4519/000-2015 - 01
-1.174,36
1 - Anulação da Nota nº 4519/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-1.174,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-12.475,89
-12.475,89
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4520/000-2015 - 01
-12.475,89
1 - Anulação da Nota nº 4520/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-12.475,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-7.620,67
-7.620,67
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
4521/000-2015 - 01
-7.620,67
1 - Anulação da Nota nº 4521/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-7.620,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-5.378,20
-5.378,20
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
4642/000-2015 - 01
-5.378,20
1 - Anulação da Nota nº 4642/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-5.378,20
1,0000
1.007,46
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
285
5058/000-2015
1.007,46
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.007,46
UN
1,0000
19,60
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
39
5094/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em superfícies como: |
couro, madeira tecido e papel, proporcionando rápido efeito, podendo ser lavável. Reembalada em caixa contendo |
12 unidades, em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de barras, |
instruções de uso, composição, precauções, telefone do SAC, selo de segurança do Inmetro e data de validade. - |
LEO LEO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
19,60
CX
1,0000
1.217,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.217,59
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/012-2015
1.217,59
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.217,59
1,0000
535,92
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5119/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
76,56
RL
1,0000
76,56
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DO CAPS EM |
OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
219,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
431
5120/000-2015
43,80
1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
43,80
PCT
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
21
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
MULTIVERDE |
43,80
3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. |
O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
g/m2. O produto deverá vir embalado em papel kraft com nome do fabricante impresso, contendo 100 unidades. |
Constar na embalagem: marca, código de barras, código de fabricação e dados de identificação do fabricante. - |
MULTIVERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS TERAPÊUTICAS PARA ANO 2015 - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
43,80
PCT
1,0000
300,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/002-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
300,00
41
5126/003-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
31,20
3492/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
0,00
644
5136/000-2015
2,60
1 - COLHER DE SOPA PLÁSTICA, DESCARTÁVEL - 50 UNIDADES - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
31,20
PCT
12,0000
154,00
3493/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.176.623/0001-10
0,00
644
5138/000-2015
0,22
1 - CUMBUCA DE ISOPOR COM TAMPA - PARA SOPA - PARA ATENDER O CCI EM SUAS AIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
154,00
UN
700,0000
25,88
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5196/000-2015
12,94
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
RDA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
114,56
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5197/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
114,56
UN
16,0000
288,00
3682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
5227/000-2015
288,00
1 - REFORMA DE PLACA. 200X120CM - PARA ATENDER AO PROCESSO DO CETESB 49/10182/2014 - DES. |
AGRÁRIO |
288,00
SV
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
7.314,70
801
5232/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
7.314,70
1,0000
7.314,70
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
486
5239/002-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
21
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
70,00
486
5239/003-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - C/C |
404-7 CEF |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
3.000,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
5284/000-2015
60,00
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DOS |
FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.000,00
UN
50,0000
65,80
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5432/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA |
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
65,80
UN
20,0000
77,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5434/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,00
UN
20,0000
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.583,03
71
5528/006-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
1.583,03
1,0000
1.583,03
0,00
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
58,03
71
5528/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
58,03
1,0000
58,03
2.100,00
4094/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MITSUKO MAEJI - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
5573/000-2015
2.100,00
1 - LOCAÇAO DE ESPAÇO FISICO. Período das 8h as 17hs - PARA O TREINAMENTO "ATUALIZAÇÃO NO |
MANEJO DAS DST COM ÊNFASE NA SÍFILIS CONGÊNITA" NO DIA 12/06 - INCLUSO FORNECIMENTO DE |
REFEIÇÕES PARA 50 PESSOAS, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
2.100,00
SV
1,0000
22,80
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
278
5635/000-2015
5,70
1 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 |
(1x0cor), 2ª via azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE |
INFORMÁTICA DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
22,80
BLC
4,0000
554,36
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
643
5670/000-2015
77,18
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. |
154,36
SV
2,0000
0,10
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA DIVULGAÇÃO DOS |
SERVIÇOS REALIZADOS NA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
4.000,0000
3.280,00
4387/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAPROTEC EQUIP. MEDICOS HOSPIT. LTDA- ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.702.753/0001-74
0,00
458
5751/000-2015
164,00
1 - BANDEJA COM APOIO PARA REFEIÇÕES NO LEITO - STA LUZIA - PARA USO DA PROGRAMAÇÃO DE |
AÇÕES E METAS - PAM, NAS AÇÕES EDUCATIVAS, AÇÕES DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO, BEM COMO |
CAPACITAÇÕES PARA A REDE DE SAÚDE LOCAL, EM PARCERIA COM A ATENÇÃO BÁSICA - C/C 624.023-0 CEF |
- SAÚDE |
3.280,00
UN
20,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
-92.386,54
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5878/000-2015 - 01
-92.386,54
1 - Anulação da Nota nº 5878/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL
-92.386,54
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
21
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
-57.604,54
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
-57.604,54
108
5878/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5878/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-57.604,54
1,0000
-57.604,54
334,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
458
5932/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
334,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
275
5933/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
334,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
431
5934/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CAPS - |
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-2.268,36
-2.268,36
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
6303/000-2015 - 01
-2.268,36
1 - Anulação da Nota nº 6303/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-2.268,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-1.294,50
-1.294,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6304/000-2015 - 01
-1.294,50
1 - Anulação da Nota nº 6304/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-1.294,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-12.898,13
-12.898,13
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6305/000-2015 - 01
-12.898,13
1 - Anulação da Nota nº 6305/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-12.898,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-8.206,58
-8.206,58
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
6306/000-2015 - 01
-8.206,58
1 - Anulação da Nota nº 6306/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-8.206,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-2.902,38
-2.902,38
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
6311/000-2015 - 01
-2.902,38
1 - Anulação da Nota nº 6311/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-2.902,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-5.846,87
-5.846,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
6312/000-2015 - 01
-5.846,87
1 - Anulação da Nota nº 6312/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-5.846,87
1,0000
594,00
4604/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
6313/000-2015
6,75
1 - PAPEL PARA DESENHO - A3
135,00
BLC
20,0000
4,50
2 - TELA PARA PINTURA - 20X30CM
180,00
UN
40,0000
27,90
3 - BARBANTE ENCERADO COM 100 METROS - DIVERSAS CORES - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS |
DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
279,00
RL
10,0000
121,76
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
319
6333/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA |
CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
121,76
KG
4,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/002-2015
60,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
6344/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
334,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
348
6377/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
21
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
175,00
4758/2015
Outros/Não Aplicável
MITSUKO MAEJI - ME
0,00
175,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
6387/000-2015
175,00
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 5573/000 DE 13/05/2015 - MOTIO: AUMENTO NO NÚMERO DE |
PARTICIPANTES - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
175,00
1,0000
82,60
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
6417/000-2015
16,52
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de |
aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, |
2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do |
produto. - AL. MARANA - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
82,60
UN
5,0000
159,00
4721/2015
Dispensa
H.O DA SILVA - MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES |
- |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
0,00
319
6457/000-2015
15,90
1 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 |
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - PAB - C/C |
0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
159,00
CX
10,0000
1.170,83
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
6467/001-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
214,10
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
214,10
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/002-2015
214,10
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
214,10
1,0000
240,00
4857/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
6512/000-2015
20,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
40,00
SV
2,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
12,50
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
4,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
100,00
SV
2,0000
656,40
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
6522/000-2015
27,00
1 - "10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5x21,5cm: refilado, colado, incluindo arte final |
162,00
BLC
6,0000
40,50
2 - "CONSTIPAÇÃO INTESTINAL", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f |
final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. |
162,00
BLC
4,0000
28,40
3 - "ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA HIPERCOLESTEROLEMIA", 50X1 vias, impresso na cor preto. Em papel |
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final |
170,40
BLC
6,0000
40,50
4 - "FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO", 50X2 vias, impresso na cor preto. Em papel |
sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO DO NASF - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
162,00
BLC
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.288,21
191
6528/002-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.288,21
1,0000
1.288,21
290,00
4972/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VBN IND. E COM. DE PAINEIS ELETRONICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
03.815.497/0001-94
0,00
447
6579/000-2015
14,50
1 - BOBINA DE SENHA - 2000 NUMEROS - PARA DAR CONTINUIDADE NA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA ALTO CUSTO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
290,00
RL
20,0000
59,34
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
6587/001-2015
19,78
1 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L. de |
alumínio com tampa n° 24, linha hotel, com alças laterais reforçadas, em aluminio polido, medidas |
aproximadas: 24 cm de diâmetro, 12,5 cm de altura, espessura mínima de 2 mm, 5,6 litros de capacidade. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referencia e dados de identificação do fabricante. - AL. MARANA - 6º |
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
59,34
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
21
243,00
5077/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
6692/000-2015
1,35
1 - RISPERIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, REF. AO PROCESSO Nº |
0001669-39.2015.8.26.0495 DE JANAINA PEREIRA DOS SANTOS COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
243,00
COMP
180,0000
0,00
5241/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
47,90
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
278
6725/000-2015
47,90
1 - PAGAMENTO DE DÉBITO AUTORIZADO COBRADO EM 22/05/2015, REFERENTE CHEQUE ADMINISTRATIVO |
EFETUADO NA CONTA CORRENTE 0903/006/410-1 CEF - CONTA SAÚDE 2015 |
47,90
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
6801/000-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-17.266,78
-17.266,78
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
6901/000-2015 - 01
-17.266,78
1 - Anulação da Nota nº 6901/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA ERRADA)
-17.266,78
1,0000
1.000,00
5238/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
7315/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
5714/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
53,95
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
7477/000-2015
53,95
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REFERENTE CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - C/C |
5.103-0 BB - ASSISTÊNCIA |
53,95
1,0000
4.649,34
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7514/000-2015
4.649,34
1 - REF. PAGAMENTO DA FATURA SABESP RGI 03669692/77 E 06700150/59 - TERMINAL RODOVIÁRIO - |
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO TERMINAL RODOVIÁRIO REF. JUNHO/2015 - C/C 0903/006/395-4 CEF |
- ADMINISTRAÇÃO |
4.649,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
857,70
51
7574/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
TELEFONE FIXO 3822-4531 / 3822-2473 - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
857,70
1,0000
857,70
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
12.152,37
51
7577/001-2015
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12.152,37
1,0000
12.152,37
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.337,50
51
7580/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.337,50
1,0000
2.337,50
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
10.737,46
51
7582/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.737,46
1,0000
10.737,46
0,00
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 28/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 29/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5954/2015
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
7598/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
21
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 27/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5953/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE |
REGISTRO |
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
13.670.523/0001-97
0,00
661
7599/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 26/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5952/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
7600/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 25/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 24/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5949/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
6.881,40
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
7602/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 23/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5964/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
386,43
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7603/000-2015
35,13
1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 04/05, SAÍDA ÀS 05h00 E RTORNO ÀS 23h00 / DIA 14/05/2015, |
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 / DIA 20/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA |
25/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / |
DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE |
386,43
11,0000
0,00
5965/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
351,30
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
7604/000-2015
35,13
1 - VIAGENS A SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, E SECRETARIA MUNICIPAL |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 23h00 |
/ DIA 11/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 / DIA 12/06/2015, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
21h00 / DIA 15/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00, RETORNO ÀS 22h00 / DIA 18/06/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
ÀS 22h00 - GABINETE |
351,30
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
31.278,69
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7605/000-2015
31.278,69
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO |
TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRAS. |
31.278,69
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
-31.278,69
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7605/000-2015 - 01
-31.278,69
1 - Anulação da Nota nº 7605/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
-31.278,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
12.206,48
123
7605/001-2015
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO |
TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRAS. |
12.206,48
1,0000
12.206,48
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-12.206,48
123
7605/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7605/1-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
-12.206,48
1,0000
-12.206,48
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19.072,21
123
7605/002-2015
1 - SERVIÇOS DE OBRAS - CONTRA PARTIDA TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - CONTRATO DE REPASSE N° 0281673-63/2008 MINISTÉRIO DO |
TURISMO - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO N° 1622/2015 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRAS. |
19.072,21
1,0000
19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
-19.072,21
123
7605/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 7605/2-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
-19.072,21
1,0000
-19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
12.206,48
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7606/000-2015
12.206,48
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
12.206,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
21
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
12.206,48
123
7606/001-2015
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
12.206,48
1,0000
12.206,48
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
19.072,21
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
7607/000-2015
19.072,21
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
19.072,21
123
7607/001-2015
1 - Serviço de Obras - Contra Partida TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e revitalização do |
Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto Contábil ref. |
empenho 1622/2015 - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
19.072,21
1,0000
19.072,21
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
30.902,23
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7608/000-2015
30.902,23
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, |
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo |
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
30.902,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
25.960,16
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7609/000-2015
25.960,16
1 - Serviço de Obras - Uso dos Rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, ampliação e |
revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0278533-09/2008 Ministério da Agricultura - Acerto |
Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.076-7 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
25.960,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/000-2015
15.000,00
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM |
DA COSIP - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
92.386,54
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
7611/000-2015
923,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS |
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 5878/2015). |
92.386,54
%
100,0000
0,00
5966/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7612/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - PRAIA GRANDE/SP: DIA 25/06/2015, SAÍDA ÀS 06h15 |
E RETORNO ÀS 17h30 / SÃO PAULO/SP: DIA 29/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - DIA |
30/06/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
5971/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7613/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA |
DA SILVA CHAVES QUE RECEBERAM ALTA DO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 20/06/2015, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5972/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7614/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS VALDECI RODRIGUES CHAVES E ACOMPANHANTE LINDINALVA FRANÇA DA |
SILVA CHAVES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IRMÃ DULCE EM PRAIA GRANDE/SP - DIA 17/06/2015, SAÍDA |
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
5970/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
7615/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SECRETARIA DE |
ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30, RETORNO ÀS 22h00 - CONTA |
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
21
0,00
5973/2015
Outros/Não Aplicável
GILBERTO COELHO COSTA
281,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
306.865.198-09
0,00
274
7616/000-2015
281,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
17.266,78
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
126
7617/000-2015
17.266,78
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REPASSE CP 003/2012 - CT.: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E |
DA CULTURA - PEC 3000 - C/C 647151-8 CEF - SEC. PLANEJ. URBANO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO |
6901/2015) |
17.266,78
1,0000
0,00
5921/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
181,84
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
7618/000-2015
0,24
1 - ISOSSORBIDA, DINITRATO - 5 MG - COMPRIMIDO
43,20
COMP
180,0000
69,32
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº |
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 |
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
138,64
FR
2,0000
0,00
5918/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
598,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7619/000-2015
29,90
1 - CAIXA PLASTICA - 60X40/ 56X36X31 - PARA USO DO ALMOXARIFADO II NO TRANSPORTE E ENTREGA |
PARA AS UNIDADES DE ATENDIMENTO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
598,00
UN
20,0000
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
108,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7620/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
195,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
7621/000-2015
21,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
18,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
72,00
UN
4,0000
45,00
3 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
32,00
4 - FILTRO DE AR
32,00
UN
1,0000
25,00
5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA SECRETARIA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
25,00
UN
1,0000
0,00
5919/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
562,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
278
7622/000-2015
105,00
1 - REVISÃO
462,00
HR
4,4000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 DA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
280,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
433
7623/000-2015
150,00
1 - REVISÃO
180,00
HR
1,2000
100,00
2 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DA |
SECRETARIA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
1,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
108,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7624/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
217,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7625/000-2015
35,00
1 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
18,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
1,0000
97,00
3 - Aquisição de: PALHETA
97,00
UN
1,0000
45,00
4 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
22,00
5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
22,00
UN
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
164,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
7626/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
21
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
32,94
UNI
3,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
21,96
UNI
2,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
43,92
UNI
4,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DO REGISTRO B E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,88
UNI
6,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
337,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
7627/000-2015
3,15
1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
337,05
BLC
107,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
6.692,59
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7628/000-2015
33,50
1 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM
994,62
M²
29,6900
281,67
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
59,15
M³
0,2100
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
359,84
M²
6,3700
12,16
4 - REBOCO
370,03
M²
30,4300
15,56
5 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA
311,20
M²
20,0000
12,99
6 - TINTA ACRILICA
2.982,37
M²
229,5900
13,70
7 - ESMALTE
488,27
M²
35,6400
14,10
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
1.015,20
M²
72,0000
3,14
9 - FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMÃO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA |
UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
111,91
M²
35,6400
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
17.262,77
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7629/000-2015
43,82
1 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
2.191,00
M²
50,0000
25,19
2 - RUFO LISO DE AÇO GALVANIZADO NATURAL E= 0,65MM CORTE ATE 300MM
1.259,50
MT
50,0000
54,26
3 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.646,27
MT
67,2000
84,97
4 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M
2.056,27
MT
24,2000
51,02
5 - RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50M
2.040,80
MT
40,0000
15,20
6 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃ CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
1.915,20
M²
126,0000
40,93
7 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
2.359,61
M²
57,6500
5,89
8 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
1.682,54
MT
285,6600
5,07
9 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
50,70
M²
10,0000
7,61
10 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
ASSENTAMENTO - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C |
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
60,88
M²
8,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
24.190,39
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7630/000-2015
22,27
1 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM
8.747,21
M²
392,7800
23,68
2 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
1.254,57
MT
52,9800
1,70
3 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
8,50
MT
5,0000
29,95
4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2') INCL CONEXOES
4.144,78
MT
138,3900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
21
24,83
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES
223,47
MT
9,0000
33,27
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
6.299,34
MT
189,3400
62,61
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
740,06
8 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA
1.480,12
UN
2,0000
299,80
9 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
299,80
UN
1,0000
180,60
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) - REMANEJAMENTO DE ESGOTO E |
REVISÃO DE COBERTURA DA UBS CENTRO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
480,40
M³
2,6600
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.131,19
4.131,19
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7631/000-2015
4.131,19
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
4.131,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.208,69
2.208,69
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7632/000-2015
2.208,69
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO |
ESCOLAR |
2.208,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.189,46
1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7633/000-2015
1.189,46
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
FUNDAMENTAL 60% |
1.189,46
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
752,50
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
101
7634/000-2015
37,65
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK / 18C1974
376,50
UN
10,0000
37,60
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK / |
18C1960 - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
376,00
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10.935,15
10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7635/000-2015
10.935,15
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL |
40% |
10.935,15
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
2.595,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
101
7636/000-2015
42,61
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
mono - DSI |
426,10
UN
10,0000
62,50
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 320A preto - DSI
312,50
UN
5,0000
61,88
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 321A ciano - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 322A amarelo - DSI
618,80
UN
10,0000
61,88
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série CP1525nw - Ref. HP CE 323A magenta - DSI - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
618,80
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.901,64
4.901,64
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7637/000-2015
4.901,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL |
60% |
4.901,64
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
446,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
7638/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
446,00
CX
4,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.528,29
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7639/000-2015
509,43
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1.528,29
SV
3,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
265,04
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
7640/000-2015
15,00
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
60,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
21
16,83
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
33,66
UN
2,0000
36,00
3 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - HOLLAS
72,00
UN
2,0000
37,00
4 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS
74,00
UN
2,0000
25,38
5 - LAVATÓRIO SUSPENSO P/BANHEIRO - LOGASA - PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - DES. |
AGRÁRIO |
25,38
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.713,64
6.713,64
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7641/000-2015
6.713,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
6.713,64
1,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
112,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
49
7642/000-2015
11,28
1 - Papel vergê 180 g, na cor verde claro, medindo 210 mm de largura x 297 mm de comprimento, contendo 50 |
folhas. Deverá o produto ser envolto por uma cinta de papel com as seguintes informações: código de barras, |
número do lote, referência, formato, marca, gramatura, validade, CNPJ do fabricante. - JOTAPEL - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
112,80
PCT
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
400,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
49
7643/000-2015
40,00
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 260 mm x 360 mm. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente |
correta, contendo 250 unidades, constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e |
instruções de armazenamento. - SCRITY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
217,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
7644/000-2015
10,85
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do |
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
217,00
PCT
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.378,20
5.378,20
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7645/000-2015
5.378,20
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDE - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
5.378,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.499,07
3.499,07
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7646/000-2015
3.499,07
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. ABRIL/2015
3.499,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.268,36
2.268,36
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7647/000-2015
2.268,36
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
2.268,36
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
388,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
7648/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE |
330,00
PCT
10,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS |
DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
58,40
PCT
10,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
9.733,32
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
143
7649/000-2015
7.300,17
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - TRÂNSITO |
9.733,32
SV
1,3300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
21
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
2.433,33
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
41
7650/000-2015
7.300,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - JURÍDICO |
2.433,33
SV
0,3300
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
2.433,33
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
4
7651/000-2015
7.300,00
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - GABINETE |
2.433,33
SV
0,3300
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.174,36
1.174,36
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7652/000-2015
1.174,36
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
1.174,36
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.599,98
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
7653/000-2015
7.299,99
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
14.599,98
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.475,89
12.475,89
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7654/000-2015
12.475,89
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
12.475,89
1,0000
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
14.600,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/000-2015
7.300,02
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
14.600,04
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
7.620,67
7.620,67
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7656/000-2015
7.620,67
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
7.620,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.268,36
2.268,36
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
7657/000-2015
2.268,36
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
2.268,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.294,50
1.294,50
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7658/000-2015
1.294,50
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.294,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.898,13
12.898,13
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7659/000-2015
12.898,13
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
12.898,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 14/07/2015 ATÉ 14/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
21
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.206,58
8.206,58
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
7660/000-2015
8.206,58
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
8.206,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.902,38
2.902,38
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
7661/000-2015
2.902,38
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
MAIO/2015 |
2.902,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5.846,87
5.846,87
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
7662/000-2015
5.846,87
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
5.846,87
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
8.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
7663/000-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - ref. 1º termo aditivo - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
8.000,00
%
16,6700
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
7664/000-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. MEIO FÍSICO |
DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - REF. 1º TERMO ADITIVO - PAGAMENTO DE LINK DEDICADO - FINANÇAS |
10.500,00
%
21,8800
143,20
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
13887/002-2014
7,16
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES |
143,20
UN
20,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Julho de 2015.
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